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集团本部纪检及稽核部分设为“两部一室”

来源: 发布时间: 2015-03-12 742 次浏览

为规范和完善内部管理机制,建立相互制约、协调运作的企业内部管控结构,促进企业科学快速发展,集团企业经研究决定,将纪检及稽核部分设为风险管理部、审计部和监察室。

风险管理部负责建立风险控制体系,开展重大风险识别和防控工作,参与重大决策审议和重大项目审查等工作;审计部负责开展内部审计工作及行使内部审计监督权等工作;监察室与纪委合署办公,负责基础监督制度建设、党风廉政教育建设、效能监察、清廉风险防控、信访举报及违法违纪案件查处等工作。经过机构分设,集团企业将建立起一套更加适合国有金融控股企业的纪检、审计和风控组织体系,为集团实现跨越式发展保驾护航。

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